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老師,請問12月有筆3000元的租金收入,跨年1月才開票,那12月應(yīng)該會計分錄怎么做?需要確認(rèn)收入申報納稅計提增值稅嗎

84785020| 提問時間:2023 01/14 23:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
這個是屬于正常做收入的
2023 01/14 23:01
84785020
2023 01/14 23:06
12月收入我是這樣做的:借:銀存2825 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2690.46 應(yīng)交稅金-增值稅 134.54 然后還計提了附加稅。也進(jìn)行無票收入申報納稅。這樣對嗎?那1月份我開票的賬務(wù)怎么做?需要做嗎?還是就開票了就好,納稅申報到時候?qū)懾?fù)數(shù)。
小鎖老師
2023 01/14 23:07
對的,你開票了直接開了就好,申報負(fù)數(shù)
84785020
2023 01/14 23:10
那開的票怎么處理,直接作為單張原始憑證裝訂?還是可以附在12月份對應(yīng)的賬上。怎么有的說需要做紅字沖減上月的分錄再做一筆新的,這樣不是重復(fù)嗎?一摸一樣的分錄?
小鎖老師
2023 01/14 23:12
您好,直接作為單張憑證就可以的了
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