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11)銷售給某企業(yè)A產(chǎn)品一批,貨款300000元,增值稅稅款39000元,開具增值稅專用發(fā)票款項(xiàng)尚未收到。寫會計(jì)分錄

84785036| 提問時間:2023 01/14 20:56
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
會計(jì)分錄: 貸:銀行賬戶338900 借:銷售收入300000 借:應(yīng)交稅費(fèi)39000 拓展知識:發(fā)出增值稅專用發(fā)票,企業(yè)只是記入應(yīng)收票款,但實(shí)際上并未真正收到貨款。此時財(cái)務(wù)在錄入賬目的時候,會把未收到的貨款登記到應(yīng)收票款的項(xiàng)目中,此項(xiàng)稱為應(yīng)收票款未收,也稱為票款尚未收取,它既不能作為應(yīng)收款項(xiàng)登記,也不能把它登記為銷售收入,而是分別登記在應(yīng)收票款和銷售收入兩項(xiàng)中。實(shí)際上,企業(yè)只是記入應(yīng)收票款,但實(shí)際上并未真正收到貨款,因?yàn)榭蛻羯形粗Ц敦浛?,但發(fā)出發(fā)票后,企業(yè)已經(jīng)繳納了增值稅,所以會計(jì)分錄應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況來記賬,在對應(yīng)收貨款真正收到以后,可以將此條會計(jì)分錄作反向處理。
2023 01/14 21:07
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