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老師,農(nóng)業(yè)系統(tǒng)軟件總階57萬,已支付軟件開發(fā)費15萬,但是沒有收到發(fā)票。借:預付賬款,貸銀行存款。借:無形資產(chǎn),貸:預付賬款—暫估。借:預付賬款—暫估,貸:預付賬款。上月的暫估本月收到發(fā)票沖賬是用紅字做相反的會計分錄嗎?借:預付賬款(負數(shù))貸:預付賬款-暫估(負數(shù))對嗎?

84785018| 提問時間:2023 01/14 17:46
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
是的,上月的暫估本月收到發(fā)票沖賬的會計分錄應該用紅字做相反的,即借:預付賬款(負數(shù))貸:預付賬款-暫估(負數(shù))。開票和收票都是會計科目的重要組成部分,在會計處理中有計量和記賬的重要功能,可以納入經(jīng)濟管理和記錄計算中,有助于控制經(jīng)濟收支和保障資金權益。以上是沖賬會計分錄的基本原理,但是還有許多細節(jié)需要注意,比如收票時需注意票據(jù)時效性、真?zhèn)螁栴},開票需按照規(guī)定的開票時間和票面信息等,以確保準確記錄,及時收回款項保障財務權益,并能更好地提高財務管理水平。
2023 01/14 17:59
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