問(wèn)題已解決

老師,我們這個(gè)月有留底稅額。如果我申請(qǐng)了退稅。這個(gè)月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?收到退稅款會(huì)計(jì)分錄怎么做!

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/14 05:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,如果申請(qǐng)退稅,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)編制“收到應(yīng)交稅款減免支出”或者“應(yīng)交稅費(fèi)減免支出”,一般情況下有兩種形式,一是反映減免抵減稅額,二是反映退稅款。收到退稅款應(yīng)當(dāng)編制“收到減免稅款收入”或者“應(yīng)交稅款減免收入”,兩種形式可以根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表中設(shè)定的科目及會(huì)計(jì)分錄標(biāo)準(zhǔn)確定具體的記賬形式,一般情況下有兩種變動(dòng)形式,一種是反映稅額減少,另一種是收到退稅款的貨幣賬戶增加。 拓展知識(shí):所有的稅費(fèi)減免都應(yīng)納入本期收入,不在本期反映,而要納入本期收入,或者當(dāng)期資金流入,影響當(dāng)期損益或影響當(dāng)期資本金,所以最好編制會(huì)計(jì)憑證,記錄每一次稅費(fèi)減免事件,以便日后檢查和查詢,以保證報(bào)稅的準(zhǔn)確性。
2023 01/14 05:12
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