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老師好,我單位委托外單位加工商品,貨到入庫的商品成本價(jià)老板訂了100做了入庫,月末會計(jì)核算出來實(shí)際的成本是80或者120,那么這個成本的差額怎么做賬呢

84784961| 提問時間:2023 01/13 23:09
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,差額等交貨的時候計(jì)入營業(yè)成本
2023 01/13 23:12
84784961
2023 01/13 23:14
老師,怎么做分錄呢
閻老師
2023 01/14 06:03
你們是按計(jì)劃成本核算的嗎,如果是的話要調(diào)整到材料成本差異。 (1)發(fā)給外單位加工的物資,按實(shí)際成本:   借:委托加工物資   貸:原材料   庫存商品等   材料成本差異(或借方)   (2)支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)等:   借:委托加工物資   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:銀行存款等   (3)需要交納消費(fèi)稅的委托加工物資,收回后直接用于銷售的,應(yīng)將受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資成本:   借:委托加工物資   貸:銀行存款等   (4)收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,按規(guī)定受托方代收代繳的消費(fèi)稅準(zhǔn)予抵扣時:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅   貸:銀行存款等   (5)收到加工完成驗(yàn)收入庫的物資和剩余物資,按實(shí)際成本:   借:原材料   庫存商品等   貸:委托加工物資   材料成本差異(或借方)
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