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老師,臥這個(gè)月開了價(jià)稅合計(jì)150萬專票6%。增值稅申報(bào)表中的附表一,第一列銷售額和銷項(xiàng)稅額都填什么數(shù)

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/13 19:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:增值稅申報(bào)表中的附表一,第一列銷售額,要填寫本期銷售出去的貨物及提供勞務(wù)而收取的現(xiàn)金,貨物及勞務(wù)均按實(shí)際發(fā)生額確定,外幣按其兌換成人民幣的結(jié)算價(jià)確定。 而銷項(xiàng)稅額,要填寫應(yīng)納稅額,即本期銷售額乘以當(dāng)期征收率所得的稅額,部分企業(yè)征收稅率為零的,應(yīng)當(dāng)填寫“-”。 ? 拓展知識(shí):增值稅是基于企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)值增加而征收的,是由企業(yè)向國(guó)家交納的稅款。它是近代一種重要的消費(fèi)稅,主要針對(duì)產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而征收。按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》,國(guó)家統(tǒng)一制定企業(yè)應(yīng)納稅款,其稅率包括:3%、5%、9%、13%及17%等。
2023 01/13 19:38
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