問(wèn)題已解決

比如我這個(gè)月出口銷(xiāo)售額150萬(wàn),增值稅申報(bào)表主表和附表怎么填,哪一行,謝謝老師

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 10:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表和附表時(shí),應(yīng)在“1 本期銷(xiāo)售額”處填寫(xiě)您本月出口銷(xiāo)售額150萬(wàn)元;在“2、本期進(jìn)項(xiàng)稅額”處填寫(xiě)本月進(jìn)項(xiàng)稅額;然后,在“3、出口應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”處填寫(xiě)本月出口抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;接著,在“4、實(shí)際應(yīng)結(jié)清稅額”處填寫(xiě)本月實(shí)際應(yīng)結(jié)清稅額;最后,在“5、實(shí)繳不含稅款”處填寫(xiě)本月實(shí)際應(yīng)繳稅款。 此外,應(yīng)根據(jù)本月的實(shí)際情況,在附表A、附表B和附表C中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的稅金數(shù)額,對(duì)于出口抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)將抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填寫(xiě)在附表D中即可。 拓展知識(shí):關(guān)于出口抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這是指出口企業(yè)在繳納增值稅時(shí),可以從稅額中抵扣出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額,以減少企業(yè)繳納的增值稅數(shù)額。
2023 01/29 10:22
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