問題已解決

老師好~上個(gè)月收到的發(fā)票沒有認(rèn)證,等到下個(gè)月再認(rèn)證,怎么做賬呢

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/13 09:45
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
針對(duì)這種情況,建議您可以先為上個(gè)月的發(fā)票登記,分類核算,如果有相關(guān)的業(yè)務(wù)和明細(xì),可以先歸入暫估賬戶,方便今后的核算。但是暫估賬戶的賬本要定期清理,定期將暫估賬戶的賬目歸入正式的科目賬戶中,以確保賬務(wù)的正確性。此外,可以采用預(yù)收賬款等相關(guān)項(xiàng)目,在下個(gè)月認(rèn)證之前,預(yù)收賬款及其他業(yè)務(wù)賬目可以根據(jù)可行性分別歸入不同賬戶,便于今后的核算。 拓展知識(shí):預(yù)收賬款是指企業(yè)尚未收取的款項(xiàng),但已按合同條款提供服務(wù),而待收取貨款時(shí)因客戶先交費(fèi)而記入賬戶的款項(xiàng),它是由客戶預(yù)先支付給企業(yè)的貨款,其收入賬面上可以歸入應(yīng)收款賬戶。
2023 01/13 09:58
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