問題已解決

老師,我們是銷方,7月開票錯專票了,這個月紅沖又重開了,我現(xiàn)在申報7月增值稅稅,需要對這一票做什么嗎?還是正常按系統(tǒng)金額申報

84785022| 提問時間:2023 01/12 21:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在7月開出的專票錯誤后,應該立即進行紅沖處理,紅沖完成后,該發(fā)票仍然有效,不影響對改發(fā)票的增值稅計算。申報增值稅時,應按有效發(fā)票的系統(tǒng)金額申報,因此,你應該按照7月重開的發(fā)票系統(tǒng)金額申報增值稅,而不是按原來錯誤開出的發(fā)票。 上述敘述中,紅沖是增值稅的一種稅收處理方式,用于彌補原發(fā)票錯誤的內容,比如增減金額、增減字段等。紅沖后,原發(fā)票內容作廢,而新紅沖發(fā)票內容取代原發(fā)票內容,以此完成進項稅或銷項稅的計算。有效發(fā)票系統(tǒng)金額即按照紅沖發(fā)票內容計算出的有效發(fā)票金額,其它的情況均不作為有效金額,也就是說,申報稅收時,只能根據有效發(fā)票系統(tǒng)金額申報增值稅。
2023 01/12 22:06
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~