問題已解決

老師我們7月給供貨商掛賬應付1萬元,但供貨商8月份實際開發(fā)票時對幾樣商品做了折扣處理,開具的發(fā)票金額是9500元,這種怎么做賬務處理

84784990| 提問時間:2023 01/12 21:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
賬務處理首先要將7月應付1萬元錄入應付款項,然后8月開發(fā)票時有折扣情況,應將實際發(fā)票的金額9500元錄入應付款項,并錄入兩條貸方,一條是總賬會計科目應付賬款,一條科目是折扣收入,即應付款項減少,折扣收入增加500元,完成應付賬款的抵扣。拓展知識:抵扣可以是抵扣未開票款,也可以是抵扣開票款,關鍵看供貨商的要求,若抵扣的是已開票款,說明供貨商收款時需要復核發(fā)票金額正確,避免收款虛報。
2023 01/12 22:04
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~