問(wèn)題已解決

老師,好!請(qǐng)問(wèn)公司支付款項(xiàng)沒(méi)有收到進(jìn)賬發(fā)票,借 :應(yīng)付賬款 貸:銀行存款是對(duì)的嗎,月末時(shí)應(yīng)付賬款貸方有負(fù)數(shù)余額,不結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款可以嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 13:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
答:公司支付款項(xiàng)沒(méi)有收到進(jìn)賬發(fā)票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款是不正確的,應(yīng)該以借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款的形式進(jìn)行分錄。月末時(shí)應(yīng)付賬款貸方有負(fù)數(shù)余額,例如在銀行賬戶里發(fā)現(xiàn)有負(fù)數(shù)余額,應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行賬務(wù)處理,用“預(yù)付款”或“應(yīng)收款”抵“應(yīng)付款”,將小負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)換為正數(shù)余額。如果月末時(shí)應(yīng)付賬款貸方有負(fù)數(shù)余額的話,調(diào)整初期余額時(shí)可以不結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款,但是要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷,以免出現(xiàn)錯(cuò)誤的分錄操作。 拓展知識(shí):調(diào)整初期余額的時(shí)候,除了結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款外,還有其他調(diào)整方法: 1. 通過(guò)應(yīng)付賬款抵扣應(yīng)收賬款,將一方的負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)換為正數(shù)余額; 2. 如果支付過(guò)期應(yīng)付款而未收到應(yīng)收款,可以先將未收到的款項(xiàng)記入“其他應(yīng)收款”,然后由“其他應(yīng)收款”抵扣“應(yīng)付賬款”; 3. 如果客戶有剩余貨款,可以將未付清的貨款記入“應(yīng)付款”,并用“應(yīng)收款”抵扣“應(yīng)付款”; 4.通過(guò)負(fù)借方余額抵扣貸方余額,將負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)換為正數(shù)余額。
2023 01/12 14:05
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