問題已解決

請問年末應(yīng)交稅金一應(yīng)交壇值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方10299.49元,未交增值稅的余額是貸方10978.71元,二者之間的差額是貸方679.22元,就是我需要交納的增值稅款。能結(jié)轉(zhuǎn)我都結(jié)轉(zhuǎn)過了,還需要賬務(wù)處理嗎?這二個科目余額可需要結(jié)平嗎?會計分錄怎么做?

84784990| 提問時間:2023 01/12 11:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
根據(jù)您提供的信息,您需要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅款為679.22元,您可以在財務(wù)系統(tǒng)中進行結(jié)轉(zhuǎn),并且需要進行賬務(wù)處理,將兩個科目的余額結(jié)平,會計分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅金10978.71元,貸:未交增值稅10299.49元,借:未交增值稅679.22元,貸:應(yīng)交稅金679.22元。
2023 01/12 11:47
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~