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請問年末應(yīng)交稅金一應(yīng)交壇值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方10299.49元,未交增值稅的余額是貸方10978.71元,二者之間的差額是貸方679.22元,就是我需要交納的增值稅款。能結(jié)轉(zhuǎn)我都結(jié)轉(zhuǎn)過了,還需要賬務(wù)處理嗎?這二個科目余額可需要結(jié)平嗎?會計分錄怎么做?
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速問速答根據(jù)您提供的信息,您需要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅款為679.22元,您可以在財務(wù)系統(tǒng)中進行結(jié)轉(zhuǎn),并且需要進行賬務(wù)處理,將兩個科目的余額結(jié)平,會計分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅金10978.71元,貸:未交增值稅10299.49元,借:未交增值稅679.22元,貸:應(yīng)交稅金679.22元。
2023 01/12 11:47
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