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年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額為273.27元,銷項(xiàng)為0 如何把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要留抵,會(huì)計(jì)分錄如何寫?

84784998| 提問時(shí)間:2023 01/12 10:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?那你就留底了; 你還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?? ? ; 那你之前做進(jìn)項(xiàng)稅的? ?分錄發(fā)來看看; 我看怎么轉(zhuǎn)出? ??
2023 01/12 10:14
84784998
2023 01/12 10:17
不需要留抵,之前做的借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)銷轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出沒結(jié)平,請(qǐng)問要怎么做才可以結(jié)平?
meizi老師
2023 01/12 10:20
你好; 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ??
84784998
2023 01/12 10:26
是這么做的,但是沒結(jié)平呀,進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末還是有余額,這個(gè)要怎么把他們結(jié)平
meizi老師
2023 01/12 10:28
你好;月末結(jié)轉(zhuǎn)下明細(xì)科目 ; 你會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不?
84784998
2023 01/12 10:30
不會(huì),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
meizi老師
2023 01/12 10:34
?你好;? ? ?你只有進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎 ? 其他明細(xì)還有余額沒有? ?
84784998
2023 01/12 10:35
其他沒明細(xì)了
meizi老師
2023 01/12 10:40
你好;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅;? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84784998
2023 01/12 10:47
這個(gè)好像還是沒有平,
meizi老師
2023 01/12 10:52
? 那就是你之前數(shù)據(jù)有什么問題? ; 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 按我寫的不會(huì)錯(cuò)的??
84784998
2023 01/12 11:03
之前的數(shù)據(jù)沒問題呀
meizi老師
2023 01/12 11:06
你好;沒有問題 就會(huì)平衡的 ; 不應(yīng)該你說的 沒有平? ?
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