問題已解決

你好老師,今年5月會算清繳的時候做分錄:借:利潤分配-未分配利潤1900 貸:以前年度調整1900,現(xiàn)在年末導致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤,就差這1900,怎么做調整分錄呢

84784990| 提問時間:2023 01/11 18:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個就是有差額
2023 01/11 18:54
84784990
2023 01/11 19:00
這個差額是正常的是嗎?不用管了
樸老師
2023 01/11 19:05
同學你好 對的 這個是正常的
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