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老師好,收到法人發(fā)來一張旅行社開具的餐飲發(fā)票一兩千元,請問該筆如何入賬呢,
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速問速答旅行社開具的餐飲發(fā)票應(yīng)當入賬時遵循如下賬務(wù)原則:
首先,確定發(fā)票類型:符合發(fā)票類型標準,可以作為有效的記賬憑證。
其次,對餐飲發(fā)票進行核實:核對發(fā)票是否與其它發(fā)票內(nèi)容相符,如發(fā)票金額、收款單位等信息;
最后,填寫科目:收入類型中應(yīng)加入“外費支出”,科目編碼為:“1201-支出費用-旅游費”,分攤到原材料、人工費、制造費等科目;
總而言之,要正確記錄旅行社開出的餐飲發(fā)票,需要全面審查發(fā)票類型,核實內(nèi)容,通過合理的分攤將費用科目分配到相應(yīng)的科目編碼中。
拓展知識:發(fā)票審核也是旅行社記賬必備的基本知識。發(fā)票審核的基本原則是:要求發(fā)票內(nèi)容真實、有效,且不得弄虛作假,屬于負擔義務(wù)的結(jié)果,不得泄露出去。
2023 01/11 17:48
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