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2020年應(yīng)付款發(fā)票在9月已開,我們沒有掛應(yīng)付款,這筆錢已2020年10月已付,現(xiàn)在財務(wù)軟件賬不平?,F(xiàn)在2023年怎么入賬?

84785043| 提問時間:2023 01/11 16:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,我們沒有掛應(yīng)付款,需要先補(bǔ)做入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 這筆錢已2020年10月已付,然后做付款分錄 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
2023 01/11 16:58
84785043
2023 01/11 17:14
付款分錄已做,現(xiàn)在補(bǔ)材料入庫的就行了嗎
鄒老師
2023 01/11 17:16
你好,如果之前的材料入庫分錄沒有做,是的?
84785043
2023 01/11 17:16
因為發(fā)票日期是2020年9月
鄒老師
2023 01/11 17:18
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785043
2023 01/11 17:20
發(fā)票日期是2020年,能不能現(xiàn)在做賬
鄒老師
2023 01/11 17:21
你好,之前遺漏入賬了,可以在現(xiàn)在補(bǔ)入賬?
84785043
2023 01/11 17:22
那摘要怎么寫合適,還是正常寫 材料入庫,未付款
鄒老師
2023 01/11 17:24
你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定。能簡明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況 就可以的 比如:購進(jìn)材料?
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