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老師我想問一下,我們增值稅專票報銷,只報銷其中的比如80%,那進(jìn)項稅額如何處理呢
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速問速答增值稅專用發(fā)票報銷,需要根據(jù)企業(yè)實際報銷金額計算相應(yīng)的進(jìn)項稅額。首先,先計算報銷金額,即銷售額乘以銷售比例,再除以(1+稅率),最后減去費用就是需要報銷的金額。其次,計算進(jìn)項稅,即銷售額乘以稅率,然后再乘以報銷比例,兩者做差即得出該發(fā)票需要報銷的進(jìn)項稅額。如果發(fā)票上減免稅額大于報銷比例,則進(jìn)項稅為0。拓展知識:為確保企業(yè)報銷增值稅專用發(fā)票的正確性,還需要注意發(fā)票上的即征即退的計稅方式,以及減免稅的核定情況。
2023 01/11 16:05
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