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老師,我們?cè)?1月份采購了一批小麥價(jià)格是300萬,但是當(dāng)時(shí)沒有支付貨款,在11月份的時(shí)候,我做的分錄是借:庫存商品300萬,貸應(yīng)付賬款300萬,對(duì)么?

84784980| 提問時(shí)間:2023 01/11 15:43
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,貨物已經(jīng)到了的話,是對(duì)的呢
2023 01/11 15:49
84784980
2023 01/11 16:53
在12月份的時(shí)候,我們支付了一部分貨款200萬,對(duì)方公司也給我們開了票。像這樣的話,應(yīng)該怎么做賬呢?
小小霞老師
2023 01/11 17:15
開票是只開了200萬元嗎?還是全部呢?
84784980
2023 01/11 17:18
開票是全部開完了,300萬
小小霞老師
2023 01/11 17:25
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款200 應(yīng)付賬款100
84784980
2023 01/11 17:31
那我原材料不是會(huì)增加了么? 11月份有一筆,12月份還有一筆
小小霞老師
2023 01/11 17:53
你12月份只是付款,你做往來就可以了
84784980
2023 01/12 08:09
具體怎么做呢?
小小霞老師
2023 01/12 08:59
借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100
84784980
2023 01/12 10:10
那我的進(jìn)項(xiàng)稅要在哪一步做呢?
小小霞老師
2023 01/12 10:15
在你收到發(fā)票的時(shí)候就做了
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