問題已解決
學員:老師您好:咨詢您一個問題去年4月份開始免的增值稅,需要計提出來,做營業(yè)外收入嗎?是4月份之前的需要計提吧 老師:是的,4月份之前的增值稅應該計提出來,作為營業(yè)外收入。 21年開的專票優(yōu)惠的附加稅忘了計提走營業(yè)外收入了,可以做到今年12月份的賬里面嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,可以在今年12月份的賬里面計提附加稅,作為營業(yè)外收入。
2023 01/11 14:32
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