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老師,生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)免抵退稅后,賬務(wù)需要怎樣處理?增值稅申報(bào)表要填什么?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 12:53
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
企業(yè)申報(bào)免抵退稅時(shí),賬務(wù)應(yīng)當(dāng)在原增值稅減免政策基礎(chǔ)上進(jìn)行處理,以保證實(shí)際稅收減免政策及申報(bào)數(shù)量的準(zhǔn)確性。具體而言,首先要把申報(bào)回稅單據(jù)錄入賬務(wù)系統(tǒng),同時(shí)到企業(yè)銀行賬戶核對(duì)稅款的退還情況,最后將退還的稅款錄入到賬務(wù)系統(tǒng)。 增值稅申報(bào)表在申報(bào)免抵退稅時(shí),應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)免抵退稅數(shù)額、減按適用稅率計(jì)算的應(yīng)納稅額及按追溯期內(nèi)申報(bào)所得增值稅稅額。同時(shí),企業(yè)在申報(bào)免抵退稅時(shí),要提供完整的申報(bào)單據(jù),以顯示實(shí)際的稅收減免政策及申報(bào)數(shù)量的準(zhǔn)確性。 其拓展知識(shí)就是,申報(bào)免抵退稅時(shí),企業(yè)要不斷檢查其增值稅申報(bào)表,確保其準(zhǔn)確度。一般情況下,企業(yè)每次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)賬時(shí),都會(huì)審查增值稅申報(bào)表,以驗(yàn)證其準(zhǔn)確性。
2023 01/11 13:03
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