問題已解決
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0,買了一臺汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個是之前的銷項-進(jìn)項累計數(shù)),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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速問速答?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/11 13:04
84784961
2023 01/11 13:12
能不能按我上面的金額寫呀,那就是余額了,你這個我不懂
樸老師
2023 01/11 13:20
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
可以抵扣的不用轉(zhuǎn)出呀
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