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老師,個稅用計提嗎?我這個月申報的10月的個稅,產(chǎn)生啦48的稅款。
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速問速答你好,這個在計提工資的時候一起計提。
2023 01/11 09:48
84784978
2023 01/11 09:50
是發(fā)放工資的時候計提吧 那我這個月申報的10月的個稅,我發(fā)放幾月的工資計提呢
東老師
2023 01/11 09:50
這個工資是幾月份的,你在幾月份集體就可以
84784978
2023 01/11 09:52
但是計提10月份工資的時候這個個稅還不知道有呢呀 現(xiàn)在12月份發(fā)放11月的工資呢
84784978
2023 01/11 09:53
我是計提到發(fā)放11月的工資里嗎
84784978
2023 01/11 09:53
1月才繳納的這點個稅
東老師
2023 01/11 09:53
那就在11月工資里面集體
84784978
2023 01/11 10:05
老師幫我看看這樣做憑證對嗎?我是用現(xiàn)金發(fā)的工資,個稅是從銀行存款里扣的,一月做賬的時候把個稅就繳納啦
東老師
2023 01/11 10:06
你好,這么做的話就是沒問題的。
84784978
2023 01/11 10:06
好的 謝謝老師
東老師
2023 01/11 10:07
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
84784978
2023 01/11 10:22
老師這個費用怎么做賬,我們是小規(guī)模公司,收到的這張票是專票,我現(xiàn)在做的12月的賬,這張發(fā)票是10月的,入到12月有影響嗎?這筆走的是庫存現(xiàn)金
東老師
2023 01/11 10:23
沒問題,這個直接進入到費用就可以。
84784978
2023 01/11 10:24
入到管理費用嗎?借管理費用 檢測費 貸庫存現(xiàn)金這樣嗎
東老師
2023 01/11 10:25
對,沒錯,就是這么做賬的。
84784978
2023 01/11 10:26
這個是專票,我直接按照普票那樣入賬就可以吧老師,反正我們也不能抵扣。
東老師
2023 01/11 10:27
是的,反正你們也不能抵扣的
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