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老師好!老師,費(fèi)用單據(jù)是11月份的(還有普票),員工12月才報(bào)銷,出納現(xiàn)金付款,能把費(fèi)用做到11月的憑證里去嗎?那付款是12月,要怎樣處理?謝謝!

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/11 09:26
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
老師好!根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月的憑證里登記,但員工只在12月才報(bào)銷,則需要在11月份憑證中做兩個(gè)報(bào)銷憑證,一個(gè)是現(xiàn)金支出,科目為應(yīng)付賬款-員工報(bào)銷,這時(shí)把費(fèi)用登記在應(yīng)付賬款上;12月份憑證中,再做一個(gè)報(bào)銷憑證,借現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款,這時(shí)將費(fèi)用從應(yīng)付賬款中減去,記錄在現(xiàn)金上。若現(xiàn)金付款,則只需要在12月份憑證中,借費(fèi)用,貸現(xiàn)金,即可兩月間完成費(fèi)用報(bào)銷登記。 從上面可以看出,費(fèi)用報(bào)銷的登記方式可以采用多種方式,具體而言,需要根據(jù)費(fèi)用支付的時(shí)間,以及實(shí)際情況,結(jié)合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做適當(dāng)處理。例如,若費(fèi)用是提前付款,則要做費(fèi)用預(yù)提的登記;若費(fèi)用是記欠的,則要做應(yīng)付款的登記,并實(shí)行期中調(diào)節(jié),以及終止期調(diào)節(jié),等等。而對(duì)于費(fèi)用報(bào)銷的記賬,應(yīng)該結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行靈活處理,并確保記賬準(zhǔn)確無誤。
2023 01/11 09:34
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