問題已解決

老師,能不能問一下,上月銷售貨物1500,這個月對賬發(fā)現(xiàn)價格高了,應(yīng)該是1300,那這個200的差額應(yīng)該怎么做分錄呢? 我做的是,借:主營業(yè)務(wù)成本200貸應(yīng)收賬款200

84784971| 提問時間:2023 01/11 08:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
這個分錄應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本200元,貸:應(yīng)收賬款200元,這種做法是指明上月銷售的商品價格高了,當(dāng)前應(yīng)收賬款也比原定價格高,差額也應(yīng)該用此方法做分錄。 拓展知識:在分錄過程中,要對比應(yīng)收賬款實(shí)際收到的錢和預(yù)期收到的錢,如果發(fā)現(xiàn)與預(yù)期不符,可以做差異分錄,把變化的金額放在應(yīng)收賬款上。
2023 01/11 09:06
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