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老師,財務報表應收應付負數(shù)可以嗎,我沒調(diào)到預收和預付,就直接負數(shù)填的報表
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速問速答同學,你好
建議負值重分類,之前我公司應交稅費是負數(shù)被要求調(diào)整到其他流動資產(chǎn)項目。建議按標準處理流程
2023 01/11 07:33
84785030
2023 01/11 09:07
那我申報完事了,怎么更改財務報表呀
文靜老師
2023 01/11 09:10
直接在電子稅務局里面更正申報,如果不會操作去大廳操作也可以
84785030
2023 01/11 09:10
找到了,那老師,我應收負數(shù)調(diào)到預收正數(shù)就可以了吧
文靜老師
2023 01/11 09:13
不是,你要看明細賬
(1)“應收賬款”項目=“應收賬款”明細期末借方余額? “預收賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
(2)“應付賬款”項目=“應付賬款”明細科目的期末貸方余額? “預付賬款”明細科目的期末貸方余額
(3)“預付款項”項目=“預付賬款”明細期末借方余額? “應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
(4)“預收款項”項目=“預收賬款”明細期末貸方余額? “應收賬款”明細期末貸方余額
84785030
2023 01/11 09:49
謝謝老師,調(diào)完了
文靜老師
2023 01/11 09:50
不客氣,希望可以幫到你
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