問(wèn)題已解決

公司建的時(shí)候購(gòu)的工程物資沒(méi)入賬,兩年后別人來(lái)收錢(qián)了才知道,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 22:24
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和影響會(huì)計(jì)科目的法律法規(guī),對(duì)工程物資的購(gòu)入進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。首先在會(huì)計(jì)賬戶(hù)上建立一個(gè)“工程物資”科目,根據(jù)購(gòu)入的數(shù)量和當(dāng)時(shí)的價(jià)格以原值記賬,然后在“應(yīng)付賬款”科目上進(jìn)行記賬,記賬金額是當(dāng)時(shí)的購(gòu)入價(jià)格。同時(shí),可以在“費(fèi)用”科目上記賬,記賬金額即為當(dāng)時(shí)的費(fèi)用(可能不同于購(gòu)入價(jià)格)。同時(shí),可以在當(dāng)時(shí)的賬期內(nèi)建立一個(gè)“工程物資未付款”科目,記賬金額即為當(dāng)時(shí)的購(gòu)入價(jià)格,并將此科目上的金額計(jì)入當(dāng)前年度未付賬款總額中。 當(dāng)別人來(lái)收錢(qián)的時(shí)候,需要做的是,將已付款的金額在“工程物資”科目和“應(yīng)付賬款”科目中進(jìn)行記賬,將未付款的金額從“工程物資未付款”科目中轉(zhuǎn)移到“應(yīng)付賬款”科目,并將此科目上的金額計(jì)入當(dāng)前年度未付賬款總額中。 如果收到的費(fèi)用比當(dāng)時(shí)的購(gòu)入價(jià)格多,則需要在本年度費(fèi)用科目上建立“工程物資差額”科目,記賬金額為收到的費(fèi)用和購(gòu)入價(jià)格的差額,此差額可以作為公司本年度的盈利。 拓展知識(shí):在記入會(huì)計(jì)賬簿時(shí),要根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按照有關(guān)法律法規(guī)的要求,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況,以此確保會(huì)計(jì)賬簿的真實(shí)性,為企業(yè)的管理和財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)。
2023 01/10 22:34
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