問題已解決
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負數(shù));貸:應付賬款-暫估113(負數(shù))。 借生產成本-直接材料113(負數(shù)),貸:原材料113(負數(shù)); 1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 借生產成本-直接材料113,貸:原材料113; 請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?
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速問速答年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
2023 01/10 17:09
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