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老師,會計前幾個月的損益沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?我剛才結(jié)轉(zhuǎn)了金額都不對,借貸不平衡

84784994| 提問時間:2023 01/10 16:08
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
會計前幾個月的損益沒結(jié)轉(zhuǎn),應該首先檢查會計報表,確定有沒有遺漏或不齊全的憑證,一旦發(fā)現(xiàn)有任何遺漏或不齊全的憑證,應立即補全。然后,檢查會計憑證,看是否有錯誤的會計憑證。如果發(fā)現(xiàn)有錯誤的憑證,要立即進行修改,以保證準確性。最后,要檢查損益表,確保收入與支出是否完全一致,以保證借貸平衡性。 拓展知識:損益表結(jié)轉(zhuǎn)是指將過去一個會計期間的損益結(jié)轉(zhuǎn)到下一個會計期間,以便完成本期損益的結(jié)轉(zhuǎn),將本期收入與支出反映在當期,為編制正確的財務報表和收入狀況提供準確的支持。
2023 01/10 16:16
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