問題已解決

暫估沖紅怎么做賬

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/10 16:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
暫估沖紅是一種帳務(wù)處理方式,即在會計(jì)賬簿上暫時(shí)將一筆應(yīng)收或應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行沖紅記賬,以便暫時(shí)將該筆帳務(wù)分解至兩個(gè)月份,直到實(shí)際收付款項(xiàng)確認(rèn)為止,再將該筆帳務(wù)歸為本月帳務(wù)處理。具體做賬步驟如下: 1. 登記會計(jì)分錄:在會計(jì)月末,應(yīng)收或應(yīng)付款項(xiàng)確認(rèn)前,應(yīng)登記相應(yīng)的暫估沖紅分錄,將當(dāng)月會計(jì)科目進(jìn)行沖紅,與之相對的科目屬于暫估賬戶。 2. 核實(shí)實(shí)際帳務(wù):在應(yīng)收或應(yīng)付款項(xiàng)確認(rèn)后,應(yīng)再登記實(shí)際收付款項(xiàng)分錄,將暫估沖紅賬戶進(jìn)行沖紅,與之相對的科目屬于應(yīng)收或應(yīng)付賬戶。 拓展知識:暫估沖紅也可以用于其他一些相關(guān)的會計(jì)處理,比如暫估折舊或暫估費(fèi)用等,具體方法是把相關(guān)的費(fèi)用收入款項(xiàng),采用暫估沖紅的方式,暫時(shí)將該筆帳務(wù)分解至兩個(gè)月份,直到月末實(shí)際收付款項(xiàng)確認(rèn)為止,再將該筆帳務(wù)歸至當(dāng)月帳務(wù)處理。
2023 01/10 16:10
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~