問題已解決
你好老師,,我們公司是賣鋼材的,因為合同簽錯了,發(fā)票跨月紅沖,又重新開,這種上個月錯的發(fā)票已經(jīng)做過賬了,這個月再做賬要怎么弄,,
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速問速答很高興回答您的問題??缭录t沖發(fā)票賬務(wù)處理是:首先對上月紅沖的發(fā)票進行暫估,將貸方金額記在科目:應(yīng)交稅費-銷項稅額,將借方金額記在科目:銀行存款-應(yīng)付款;之后,在本月在做發(fā)票時,把紅沖的稅額的款項記錄在科目:應(yīng)交稅費-銷項稅額,應(yīng)付款記錄在:銀行存款-應(yīng)付款;若不暫估,則對已做過賬發(fā)票要使用反記賬功能,將發(fā)票抵銷掉;最后在本月開立發(fā)票,紅沖發(fā)票抵銷掉;
拓展知識:發(fā)票跨月紅沖問題不僅僅出現(xiàn)在發(fā)票開具問題上,在付款、應(yīng)付款、應(yīng)收款等賬務(wù)處理中也會出現(xiàn)跨月紅沖的情況,一般情況下可以使用反記賬功能對操作對象進行反記賬的處理,以便正確的解決跨月紅沖的問題。
2023 01/10 16:04
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