問(wèn)題已解決

?老師,上個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,今天抵扣的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方把稅號(hào)開錯(cuò)了,但是我們這邊的銷項(xiàng)已經(jīng)開出去了,有啥補(bǔ)救的措施沒(méi)有多交了好多稅

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 13:51
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅號(hào)和實(shí)際的稅號(hào)不符時(shí),我們需要采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。 首先,既然發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅號(hào)和實(shí)際的稅號(hào)不符,那么我們就可以先把已經(jīng)開出去的銷項(xiàng)發(fā)票補(bǔ)開一個(gè)重新確認(rèn)稅號(hào)的發(fā)票,這樣就可以確保發(fā)票上的稅號(hào)是正確的。 其次,有可能銷項(xiàng)發(fā)票上的稅號(hào)不正確,那么我們可以申請(qǐng)納稅證明,然后向稅務(wù)局提出申請(qǐng),根據(jù)有關(guān)法規(guī)申請(qǐng)稅務(wù)局暫時(shí)減免相關(guān)的抵扣稅款,這樣可以減輕繳稅的負(fù)擔(dān)。 最后,如果發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局查實(shí)銷項(xiàng)發(fā)票上的稅號(hào)不正確,但是已經(jīng)繳納了相應(yīng)的稅款,那么我們可以向稅務(wù)局提出申請(qǐng),獲得稅務(wù)局減免進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅款,以此來(lái)減輕自己的負(fù)擔(dān)。 總結(jié)起來(lái),當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅號(hào)和實(shí)際的稅號(hào)不符時(shí),我們可以采取部分補(bǔ)救措施,比如補(bǔ)開銷項(xiàng)發(fā)票或者向稅務(wù)局申請(qǐng)減免,以減輕繳稅的負(fù)擔(dān)。 拓展知識(shí):稅收補(bǔ)救措施的范圍包括了對(duì)錯(cuò)繳稅款的處理,例如重算應(yīng)納稅額、減免已預(yù)繳稅款、折扣應(yīng)補(bǔ)繳稅款以及其他處理方式。稅收補(bǔ)救措施的申請(qǐng)一般需要提供相關(guān)的稅務(wù)文件,以證明確實(shí)有對(duì)稅收產(chǎn)生影響的情況下,才能夠得到稅務(wù)局的批準(zhǔn)。
2023 01/10 14:01
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