問題已解決

1.之前入了其他應付款 借:銀行存款 100萬 貸:其他應付款 100萬 2. 后來按公司章程做了賬務處理(將其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本,是否要繳納印花稅?)匯算清繳時如何調(diào)整?如何申報處理 借:其他應付款 100萬 貸:實收資本 100萬 (只做了此筆分錄,印花稅不知如何處理)

84785038| 提問時間:2023 01/10 11:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 要交印花稅 匯算清繳 的時候不用調(diào)整呀
2023 01/10 11:32
84785038
2023 01/10 11:41
有點模糊,11月份做的賬,昨天已經(jīng)申報了季報了,沒有交印花稅,那重新更正申報,那現(xiàn)在如何做賬申報了?這筆分錄,印花稅做賬?正確的分錄是?
樸老師
2023 01/10 11:48
同學你好 直接申報做分錄就可以 接稅金及附加 貸銀行存款
84785038
2023 01/10 11:50
按多少比例來征收?
84785038
2023 01/10 11:51
100萬交多少的印花稅?
樸老師
2023 01/10 11:58
同學你好 這個是萬分之2.5
84785038
2023 01/10 12:15
100萬交150元印花稅?
樸老師
2023 01/10 12:25
同學你好 是萬分之2.5的印花稅
84785038
2023 01/10 13:07
好的明白,謝謝老師
樸老師
2023 01/10 13:12
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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