問題已解決

老師,我想請教一下就是我在做賬時應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付,其他應(yīng)收應(yīng)付都掛咋一個科目下了,那我這邊在做財務(wù)報表申報時需要把對應(yīng)的金額調(diào)整歸到對應(yīng)的科目下對吧?那我是要根據(jù)科目余額表來調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嘛?

84784975| 提問時間:2023 01/10 10:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ? 可以的; 你可以對沖的; 你先看你保留哪個科目? ?
2023 01/10 10:38
84784975
2023 01/10 10:55
老師,我第一次遇到這種情況,之前都是代賬操作的,請問一下對沖是怎么做呢?
meizi老師
2023 01/10 11:00
?你好;? ?你之前有那些科目; 對應(yīng)的 余額在什么方向??
84784975
2023 01/10 11:08
應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收、應(yīng)付對應(yīng)的余額是負(fù)數(shù)
meizi老師
2023 01/10 11:10
你好;? 都是負(fù)數(shù)金額嗎; 什么方向的??
84784975
2023 01/10 15:38
老師,在這種情況下我如果申報是必須調(diào)表對吧?那我根據(jù)科目余額表應(yīng)收借方正數(shù),應(yīng)收借方負(fù)數(shù)(算入預(yù)收貸方);應(yīng)付貸方正數(shù),應(yīng)付貸方負(fù)數(shù)(算入預(yù)付借方)其他應(yīng)收應(yīng)付同理,那我還要考慮21年度的期末余額數(shù)嘛?
meizi老師
2023 01/10 15:43
你好 1;? 是的 ;? ? 建議是調(diào)整下科目 ;然后去報數(shù)據(jù)? ?
84784975
2023 01/10 15:45
我根據(jù)22年的科目余額算出來的數(shù)據(jù)還要減去21年12月末對應(yīng)科目的余額數(shù)據(jù)嘛?
meizi老師
2023 01/10 15:48
你好;? ? ? ? 是的;? ? 你先賬上調(diào)整科目? ?
84784975
2023 01/10 17:36
資產(chǎn)負(fù)債表的期末等于期初%2b本期發(fā)生對吧?
meizi老師
2023 01/10 17:46
你好;? ?是的; 就這樣來處理的??
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