問(wèn)題已解決

老師,我們都是第二年1月份發(fā)放上年工資,這個(gè)怎么做賬?應(yīng)付職工薪酬科目是不年底不能有余額

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/10 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,12月份借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 然后在一月份進(jìn)應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款。
2023 01/10 09:46
84785025
2023 01/10 09:48
如果應(yīng)付職工薪酬科目年底有余額,是不企業(yè)所得稅會(huì)算的時(shí)候需要調(diào)減
郭老師
2023 01/10 09:51
會(huì)算之前發(fā)下去就不需要調(diào)整的。
84785025
2023 01/10 09:54
老師實(shí)收資本認(rèn)繳制,股東要在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)交足
郭老師
2023 01/10 09:55
你好,看你的章程,章程里面都有規(guī)定的。
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