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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,應(yīng)交增值稅-減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)多了,不想更改上月報(bào)表,如何在當(dāng)月沖減,分錄怎么寫(xiě)呢
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速問(wèn)速答應(yīng)交增值稅-減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)多了,可以采用以下分錄主體進(jìn)行沖減:
一、在當(dāng)月采用了貸方減去借方的辦法,分別進(jìn)行記賬,即減少應(yīng)交增值稅-減免稅款的借方金額,同時(shí)增加一個(gè)相似性質(zhì)的貸方金額,比如:
借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 xx元
貸:相關(guān)費(fèi)用 xx元
二、如果月末要求的財(cái)務(wù)報(bào)表較為正式,還可以用跨期調(diào)匯的方法進(jìn)行沖減。即:增加當(dāng)月的貸方金額,減少下月的借方金額,比如:
借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 xx元
貸: 本期跨期調(diào)匯 xx元
下月:
借:本期跨期調(diào)匯 xx元
貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 xx元
拓展知識(shí):跨期調(diào)匯是指在本期業(yè)務(wù)發(fā)生后,延期計(jì)入未來(lái)期間財(cái)務(wù)報(bào)表,以此達(dá)到對(duì)年度報(bào)表的精確報(bào)告,通常也稱為跨期調(diào)節(jié)。
2023 01/10 09:45
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