問(wèn)題已解決

老師,公司2022年11月收的材料專用發(fā)票,當(dāng)月我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)稅率開(kāi)錯(cuò)了,讓開(kāi)紅字信息表,2022年12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,如果2023年1月份開(kāi)紅字信息表,在2023年1月份所屬期還能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/09 17:13
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,2023年1月份開(kāi)紅字信息表,在2023年1月份所屬期還能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2023 01/09 17:14
84784997
2023 01/09 17:16
好的,老師,2022年的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,在2023年1月份所屬期還能繼續(xù)抵扣吧
悠然老師01
2023 01/09 17:17
2022年的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,在2023年1月份所屬期還能繼續(xù)抵扣的
84784997
2023 01/09 17:22
謝謝老師
悠然老師01
2023 01/09 17:22
不用客氣。給個(gè)五星好評(píng)就行
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