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老師,我22年計提了費用,但是1月份收到發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬呢

84785008| 提問時間:2023 01/09 15:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,把計提費用的快捷分數(shù)沖銷,然后再按照發(fā)票做賬。
2023 01/09 15:54
84785008
2023 01/09 15:57
是在22年12月的賬中沖銷,按發(fā)票入賬嗎
東老師
2023 01/09 15:57
是在你2023年的賬面里沖銷
84785008
2023 01/09 15:59
費用跨年不是不好沖了嗎,通過什么科目沖呢
東老師
2023 01/09 15:59
你做一個正數(shù),再做個負數(shù),等于是沒有變化的。
84785008
2023 01/09 16:00
跨年不是通過以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
2023 01/09 16:01
需要,因為你在2023年的時候做了一個正數(shù),又做了一個負數(shù),沒有變化。
84785008
2023 01/09 16:02
沒明白,你能幫我做個分錄嗎
東老師
2023 01/09 16:03
2023年借管理費用負數(shù) 應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 借管理費用 貸應(yīng)付賬款暫估
84785008
2023 01/09 16:04
以前年度損益調(diào)整沒用到啊
東老師
2023 01/09 16:05
對呀,因為你通宵了,然后又走到負數(shù),所以就沒有。
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