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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,進(jìn)項(xiàng)多已經(jīng)認(rèn)證,是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)還是轉(zhuǎn)到留抵稅額里面
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速問速答是轉(zhuǎn)到留抵稅額里面
2023 01/09 14:37
84784990
2023 01/09 14:42
每個(gè)月都有留底,都需要轉(zhuǎn)到留抵稅額里面嗎,老師?
家權(quán)老師
2023 01/09 14:47
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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