問題已解決
老師 你好 我們收到21年度的退稅,現(xiàn)在不是年度損益科目取消了嗎?請問會計分錄怎么做啊
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速問速答收到什么退稅同學多少錢
2023 01/09 10:58
84785017
2023 01/09 11:00
增值稅及附加稅(當月只有紅沖發(fā)票申請的退稅),還有企業(yè)所得稅(當期申報錯誤但是扣款了,并且當期重新申報了),加一起5000多
venus老師
2023 01/09 11:01
同學直接紅沖原來的分錄,不用到以前年度損益調(diào)整科目
84785017
2023 01/09 11:02
好的 謝謝老師,老師,那什么情況用以前年度損益呢
venus老師
2023 01/09 11:04
同學構成重大損益的科目
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