問題已解決

老師,我22年8月份入賬了一張管理費(fèi)用8000元,當(dāng)時(shí)沒有付款,然后23年1月份對(duì)方給我們減免了3000元,我們1月份把之前有張3000的發(fā)票退給對(duì)方了,現(xiàn)在我賬要怎么處理呀?

84784952| 提問時(shí)間:2023 01/09 09:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)1月份的時(shí)候,你收到這個(gè)紅字發(fā)票,直接在本月做紅字會(huì)計(jì)分錄就可以。
2023 01/09 09:20
84784952
2023 01/09 10:41
哦哦,就是不用去調(diào)22年的賬了對(duì)嗎
東老師
2023 01/09 10:42
對(duì),這個(gè)不用調(diào)整2022年的賬。
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