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甲企業(yè)2021年3月外購原材料一批。收到增值稅專用發(fā)票一張,發(fā)票上注明價款20000元。增值稅2600元,款項(xiàng)未付,當(dāng)月沒有在增值稅發(fā)票查詢平臺對該發(fā)票進(jìn)行勾選確認(rèn),原材料已驗(yàn)收入庫。請代甲企業(yè)編制該筆業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄

84785002| 提問時間:2023 01/08 19:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2023 01/08 19:56
84785002
2023 01/08 19:57
老師,沒有具體數(shù)值嘛
鄒老師
2023 01/08 19:59
你好 借:原材料?20000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600,??貸:應(yīng)付賬款 22600
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