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老師 您好我是旅游公司會計(jì) 我7月開的業(yè),我7月交的電費(fèi)在7月記賬嗎?還是怎么記 還是得計(jì)提電費(fèi)

84785019| 提問時(shí)間:2023 01/08 13:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 7月交的電費(fèi)在7月記賬
2023 01/08 13:22
84785019
2023 01/08 13:24
那電費(fèi)是8月12號-9月25號在幾月記賬 分錄怎么寫
bamboo老師
2023 01/08 13:30
請問電費(fèi)發(fā)票是什么時(shí)候收到的
84785019
2023 01/08 13:32
是12月收到的
84785019
2023 01/08 13:33
一個(gè)是9月到10月 一個(gè)是10月到11月都是12月收到的發(fā)票
84785019
2023 01/08 14:00
老師 是去吃飯去了嗎
bamboo老師
2023 01/08 14:16
請問前面9? 10? 11月份已經(jīng)結(jié)賬了嗎?有沒有暫估電費(fèi)入賬?
84785019
2023 01/08 14:45
還沒呢 我們剛7月份開業(yè) 然后出納記賬把9月25-10月25開的12月發(fā)票和10月25-11月25日開的12月發(fā)票記到了11月份的賬里
bamboo老師
2023 01/08 14:50
發(fā)票都是12月份開具的嗎
84785019
2023 01/08 14:53
是的老師 都是12月份開具的
bamboo老師
2023 01/08 15:02
那不應(yīng)把12月份開具的發(fā)票做到11月的賬里 應(yīng)該前面月份暫估入賬 12月份收到發(fā)票后沖銷暫估
84785019
2023 01/08 15:06
老師暫估分錄怎么做,怎么沖銷
bamboo老師
2023 01/08 15:09
借:管理費(fèi)用-電費(fèi)等 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
84785019
2023 01/08 15:17
好的 謝謝老師
bamboo老師
2023 01/08 15:25
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