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匯算清繳以后,多計(jì)提了折舊該如何調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表,分錄如何做

84785005| 提問時(shí)間:2023 01/07 21:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤
2023 01/07 22:03
84785005
2023 01/07 22:06
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期初余額和稅局申報(bào)的不同不用改可以嗎
易 老師
2023 01/07 22:10
同學(xué)您好,要改成一致的
84785005
2023 01/07 22:47
怎么改呢
84785005
2023 01/07 22:49
改2021年度的賬嗎
易 老師
2023 01/07 22:50
學(xué)員您好,是的,對的
84785005
2023 01/07 23:00
就是匯算清繳多計(jì)提了折舊導(dǎo)致2021年的未分配利潤差了200多。通過了年度損益調(diào)整。這樣年初余額相差200多,通過調(diào)整,期末余額是一樣的了,這樣自己的表還要調(diào)嗎
易 老師
2023 01/07 23:07
是的沒錯(cuò),這 是要的調(diào)以前的表和當(dāng)年的期初數(shù)
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