問題已解決

我問下我去年12月暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本978500,貸:應(yīng)付賬款—暫估978500,1-3月做工資來沖去年暫估,工資申報(bào)了,但是做賬沖成本暫估的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊?第一個(gè)分錄是沖回了,那暫估的數(shù)據(jù)不沒有了,那第二個(gè)分錄貸方怎么還是用暫估了

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/07 16:13
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
第一個(gè)分錄: 借:應(yīng)付賬款—暫估978500 貸:主營業(yè)務(wù)成本978500 第二個(gè)分錄: 借:工資支出978500 貸:應(yīng)付賬款—暫估978500
2023 01/07 16:26
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