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老師,您好!小企業(yè)會計準則下,2022年收到了2021年度的發(fā)票人工費307320,怎樣進行賬務處理

84784965| 提問時間:2023 01/07 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好2021年當時分錄怎么做的
2023 01/07 12:28
84784965
2023 01/07 12:29
2021年度賬面應付賬款借方168020,年底無票結轉成本了,
郭老師
2023 01/07 12:30
匯算清繳調增沒有
84784965
2023 01/07 12:31
沒有調增調減
郭老師
2023 01/07 12:32
也就是已經做了168020是吧 現在 借應付帳款貸利潤分配未分配利潤168020 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款307320 匯算清繳調減307320-168020
84784965
2023 01/07 12:41
老師,麻煩您簡單解釋一下以上分錄,以及為什么要調減139300,我想半天,沒弄明白
84784965
2023 01/07 13:03
老師,綜合以上分錄看,借:利潤分配未分配利潤139300,貸:應付賬款139300,這個應付賬款我能夠理解,但是利潤分配未分配利潤在借方,就表示利潤減少了,為什么匯算清繳還需要調減139300?
郭老師
2023 01/07 13:06
你好 調減減少利潤的意思
84784965
2023 01/07 13:12
利潤分配未分配利潤的借方金額,不就代表利潤已經減少了?為什么匯算還需要再調減?
郭老師
2023 01/07 13:15
你好,你帳上減少了利潤,那你匯算清繳時候稅法的利潤不還是不變,你在什么時間抵扣的
84784965
2023 01/07 13:21
2021年的168020,稅前扣除了,我理解的是2022年正常稅前扣除剩下的139300就行。而這個139300已經在會計利潤里扣除了,按照12月利潤表正常申報不就可以了?還需要在匯算時調減么?
郭老師
2023 01/07 13:22
是的 不調減你就少抵扣了 可以試下的額
84784965
2023 01/07 13:29
老師,我這個發(fā)票是普票,您說的抵扣是增值稅抵扣還是所得稅稅前扣除?
郭老師
2023 01/07 13:35
所得稅的同學 不是增值稅
84784965
2023 01/07 13:38
好的,老師,我再好好學習一下,辛苦了
郭老師
2023 01/07 13:39
不用客氣,工作愉快。
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