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老師:我銷售做好借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅,后然后還需要做什么,年底這個銷項稅科目怎么做,我公司還有進項稅轉出的科目這個怎么處理這些會計分錄給我一下

84784949| 提問時間:2023 01/06 15:51
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
你好,銷項稅,可以結轉到未交增值稅 增值稅月末結轉過程如下: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 01/06 15:53
84784949
2023 01/06 16:54
老師:我這個月只有銷項稅沒有進項稅,就是年底了,我6月份還有一筆進項稅轉出的科目余額這個怎么處理
微微老師
2023 01/06 16:56
進項稅轉出的余額是怎么造成的呢?
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