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請(qǐng)問老師補(bǔ)交21年的銷售舊汽車的增值稅,印花稅,城建稅,滯納金,怎樣做賬務(wù)處理

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/06 15:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 原來做處置的分錄了嗎?
2023 01/06 15:49
84784993
2023 01/06 15:51
已經(jīng)做了,沒做交稅的
玲老師
2023 01/06 15:57
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 稅名,貸銀行?
84784993
2023 01/06 16:10
我沒預(yù)提稅金
玲老師
2023 01/06 16:12
沒做一般納稅人的增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
84784993
2023 01/06 16:13
做賬時(shí)沒做應(yīng)交稅費(fèi)
玲老師
2023 01/06 16:16
那你把原來做的分錄紅沖,按照我這個(gè)分錄做帳。 、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
玲老師
2023 01/06 16:16
然后交稅。借應(yīng)交稅費(fèi),營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款。 借,稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784993
2023 01/06 16:19
這是2021年的也可以用稅金及附加嗎?
玲老師
2023 01/06 16:20
。損益類科目都換成以前年度損益調(diào)整。
84784993
2023 01/06 16:21
我可以直接:借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),貸:銀行存款嗎?
84784993
2023 01/06 16:26
我可以直接:借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),貸:銀行存款嗎?
玲老師
2023 01/06 16:32
附加稅這些也需要先去提一下再交。 我上面發(fā)給你的損益類科目換成未分配利潤(rùn),其他不變。
84784993
2023 01/06 16:34
如果附加稅提一下不是放在2022年了嗎?
玲老師
2023 01/06 16:35
用未分配利潤(rùn)是記在業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)年了。
84784993
2023 01/06 16:38
還是不太明白
玲老師
2023 01/06 16:41
用了未分配利潤(rùn)。就是調(diào)整了以前年度21年度發(fā)生的。
84784993
2023 01/06 16:42
明白了,謝謝!
玲老師
2023 01/06 17:25
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