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從小規(guī)模納稅人處取得的3%的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票,可以加計(jì)抵扣嗎?有沒有什么特別規(guī)定呢?

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/06 13:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 不 加計(jì)扣除的?
2023 01/06 13:48
84785037
2023 01/06 13:53
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號)第二條、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅〔2018〕32號)第二條規(guī)定,納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,從依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 那上面這句話是什么意思呢。不太理解
meizi老師
2023 01/06 13:56
你好;? ? 要注意看下? ? 是不是免稅的農(nóng)產(chǎn)品哈 ;? 自產(chǎn)自銷的話; 是可以抵扣的 ; 如果是買來銷售; 就沒法抵扣? 9%?
84785037
2023 01/06 14:33
我們是酒店。購買農(nóng)產(chǎn)品加工成菜賣出去的
meizi老師
2023 01/06 14:34
你好;? ?加工成菜品去銷售; 你們這個(gè) 按餐飲服務(wù)繳納稅費(fèi)按? 6%哈; 不能抵扣的?
84785037
2023 01/06 14:38
我的意思是收到的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅能不能加計(jì)扣除?
84785037
2023 01/06 14:40
為什么不能抵扣呢?現(xiàn)在全電發(fā)票系統(tǒng)里有這個(gè)呢
meizi老師
2023 01/06 14:45
你好; 不能加計(jì)扣除的 ;? ? ? 是的; 不能哈; 你是6%的業(yè)務(wù)? ?
84785037
2023 01/06 14:50
我這個(gè)可以計(jì)算扣除嗎
meizi老師
2023 01/06 14:52
你好; 你可以計(jì)入成本費(fèi)用? 去抵減所得稅的??
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