問題已解決
這個公司給我們開的票是免稅的,開了有20萬的,但是收了我們8000塊錢稅費,這8000塊錢是打給他個人了,我應(yīng)該怎么做賬
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速問速答同學(xué)你好
計入營業(yè)外支出
2023 01/05 14:57
84784974
2023 01/05 15:00
這樣不是就不能稅前扣除了嗎
樸老師
2023 01/05 15:02
同學(xué)你好
對的
這個就是不能稅前扣除
84784974
2023 01/05 15:06
不算是買的票,我們購買他家的石材了,然后他給我們開的進(jìn)項票,相當(dāng)于收的我們的稅款,應(yīng)該怎么做賬啊
樸老師
2023 01/05 15:11
同學(xué)你好
這個就是稅款沒有發(fā)票
是另外付的
84784974
2023 01/05 15:12
只能做為營業(yè)外支出是嗎
樸老師
2023 01/05 15:15
同學(xué)你好
也可以計入往來科目
然后會算清繳調(diào)增
84784974
2023 01/05 15:42
好的,謝謝老師
樸老師
2023 01/05 15:51
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝
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