問題已解決

這個公司給我們開的票是免稅的,開了有20萬的,但是收了我們8000塊錢稅費,這8000塊錢是打給他個人了,我應(yīng)該怎么做賬

84784974| 提問時間:2023 01/05 14:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出
2023 01/05 14:57
84784974
2023 01/05 15:00
這樣不是就不能稅前扣除了嗎
樸老師
2023 01/05 15:02
同學(xué)你好 對的 這個就是不能稅前扣除
84784974
2023 01/05 15:06
不算是買的票,我們購買他家的石材了,然后他給我們開的進(jìn)項票,相當(dāng)于收的我們的稅款,應(yīng)該怎么做賬啊
樸老師
2023 01/05 15:11
同學(xué)你好 這個就是稅款沒有發(fā)票 是另外付的
84784974
2023 01/05 15:12
只能做為營業(yè)外支出是嗎
樸老師
2023 01/05 15:15
同學(xué)你好 也可以計入往來科目 然后會算清繳調(diào)增
84784974
2023 01/05 15:42
好的,謝謝老師
樸老師
2023 01/05 15:51
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~