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印花稅季報(bào),這個(gè)計(jì)稅金額是10月到12月份,三個(gè)月的銷售額嗎?

84785046| 提問時(shí)間:2023 01/05 10:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。比如比如,購銷合。比如購銷合同就是三個(gè)月的采購和銷售合同的金額。
2023 01/05 10:45
84785046
2023 01/05 10:56
第三季度申報(bào)時(shí),不小心只填了第9月份的銷售和采購合同金額,少了2個(gè)月,怎么辦?
玲老師
2023 01/05 11:05
你好 做更正申報(bào)處理?
84785046
2023 01/05 11:22
能不能在申報(bào)第四季度時(shí)加上呢
玲老師
2023 01/05 11:24
你好 這樣不正確? 不建議這樣?
84785046
2023 01/05 11:31
更正申報(bào)后,產(chǎn)生的稅費(fèi)會(huì)扣掉之前已繳的,補(bǔ)繳剩下的,對(duì)嗎?
玲老師
2023 01/05 11:33
是的,就是這樣計(jì)算的。
84785046
2023 01/05 11:44
重新計(jì)算后怎么沒有減掉當(dāng)時(shí)已繳的65.65元
84785046
2023 01/05 11:44
請(qǐng)看圖片,已繳稅款是0
玲老師
2023 01/05 12:04
他已經(jīng)交的稅款填寫上。不能填寫嗎?
84785046
2023 01/05 12:21
不能填寫
玲老師
2023 01/05 12:38
那可以申請(qǐng)退稅,或者你先打稅務(wù)局電話,按稅務(wù)局說的操作。
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